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第二章内幕信息的范围第四条本制度所指的内幕信息,是指根据《证券法》第七十五条规定,涉及上市公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息
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第五章内幕信息知情人的保密责任第十四条公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施,在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内
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第十六条内幕信息依法披露前,公司的股东、实际控制人不得滥用其股4东权利、支配地位,不得要求公司向其提供内幕信息
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第二十一条内幕信息知情人违反本制度,给公司造成重大损失、构成犯罪的,将移交司法机关追究其刑事责任
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第十六条内幕信息依法披露前,公司的股东、实际控制人不得滥用其股4东权利、支配地位,不得要求公司向其提供内幕信息
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第三条本制度适用于公司及各控股子公司、公司能对其实施重大影响的参股公司等
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第九条公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项,除按照本制度第八条填写公司内幕信息知情人档案外,还应当制作重大事项进程备忘录(以下简称“备忘录”),内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等
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第二十条为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构等相关单位及其人员,违反本制度擅自泄露信息,公司视情节轻重,可以解除中介服务合同,报送有关行业协会或管理部门处理,给公司造成损失的,公司保留追究其责任的权利
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董事会秘书应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认
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第三章内幕信息知情人的范围第六条本制度所指的内幕信息知情人,是指在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员
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